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贵广网络:内部控制审计报告
贵广网络贵广网络(SH:600996)2024-04-26 23:40

审计相关 - 审计对象为贵广网络2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] 报告日期 - 审计报告日期为2024年4月26日[7]