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格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告
格林达格林达(SH:603931)2024-04-25 16:14

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告利润总额、资产总额、营收潜在错报重大缺陷定量标准分别为≥10%、≥2%、≥2.5%[12] - 非财务报告直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准分别为≥500万元、100 - 500万元、<100万元[13] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] - 内控有双重监督机制,一般缺陷即更正[14] 未来展望 - 2024年继续深化内部控制体系建设促进发展[17]