醋化股份:2023年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对醋化股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结论 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[7] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[9]
财务审计 - 审计公司对醋化股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结论 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[7] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[9]