翔腾新材:内部控制自我评价报告
业绩总结 - 公司对2023年末内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表97.09%,营收占98.58%[6] 标准说明 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7][8] 结果呈现 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9]
业绩总结 - 公司对2023年末内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表97.09%,营收占98.58%[6] 标准说明 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7][8] 结果呈现 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9]