宁波东力:监事会对公司2023年度内部控制评价报告的审核意见(1)
内部控制 - 监事会审阅并同意公司《2023年度内部控制评价报告》[2] - 认为公司内控健全有效,报告反映实际情况[2] - 基准日公司无内控重大缺陷[2] 时间信息 - 监事会意见发布于2024年4月24日[3]
内部控制 - 监事会审阅并同意公司《2023年度内部控制评价报告》[2] - 认为公司内控健全有效,报告反映实际情况[2] - 基准日公司无内控重大缺陷[2] 时间信息 - 监事会意见发布于2024年4月24日[3]