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准油股份:内部控制审计报告
准油股份准油股份(SZ:002207)2024-04-25 19:51

财务审计 - 立信会计师审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控结论 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 公司登记资金为15450.0000万人民币[12] - 报告日期为2024年4月25日[11]