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中原内配:内部控制审计报告
中原内配中原内配(SZ:002448)2024-04-23 18:28

内部控制审计 - 审计中原内配公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[8] - 中原内配公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]