*ST广田:内部控制审计报告
业绩相关 - 广田集团2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计深圳广田集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
业绩相关 - 广田集团2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计深圳广田集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[5]