威领股份:董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明
威领新能源股份有限公司董事会 关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告的专项说明 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")聘请的北京大华国际会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华国际会计师事务所")对公司 2023 年 度 财务报表进行了审计,并出具了带强调字段的无保留意见审计报告。具体事项如 下: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注五、合并财务报表主要项目 注释 20 之其他非流动资产和附注 十五、资产负债表日后事项(三)所述,公 司截至 2023 年 12 月 31 日存在对湖南邦颂公司超进度预付的工程款 5,700 万元、对湖南辉超公司超进度预付的工程款 1,700 万元。截至本报告日,威领 股份已全额收回上述款项。 二、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的说明 大华国际会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 具体事项如下: 我们提醒内部控制审计报告使用者关注以下事项: ...