顾地科技:内部控制审计报告
2024 1016 | 1-2 | | --- | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 1016 2023 12 31 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万 特殊普通合伙) 王目 中国注册会计师: 2 | 0 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | н | | | | | | | | | 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向 | 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务 | | | | | | | | 证书序号:001447 | | | | | | | | | (会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 | | | | | | | | | 中华人民共和国财政部 | | | | | | | | | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经 | 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 | | | | | ...