安诺其:国泰君安证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷错报金额分别为年末净资产5%(含)以上、3%-5%(不含)、小于3%(含)[4][5][6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失占净资产比例分别为2%(含)以上、1%-2%(不含)、小于1%(含)[9][10][11] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 保荐评价 - 保荐人认为公司内控体系完善,自评报告反映实际情况[21]