新美星:内部控制审计报告
审计情况 - 审计公司对新美星2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控结论 - 新美星于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告相关 - 审计报告仅供2023年度报告披露用,是必备文件[8] - 审计报告盖章页日期为2024年4月24日[9]
审计情况 - 审计公司对新美星2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控结论 - 新美星于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告相关 - 审计报告仅供2023年度报告披露用,是必备文件[8] - 审计报告盖章页日期为2024年4月24日[9]