科蓝软件:监事会关于公司2023年内部控制自我评价报告的核查意见
业绩总结 - 公司2023年度建立完善合理内部控制体系并有效执行[1] - 公司2023年度所有重大方面得到有效内部控制[1] 其他 - 董事会对截至2023年12月31日内部控制制度有效性评价并出具报告[1] - 公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[1] - 监事会于2024年4月24日发表核查意见[2]
业绩总结 - 公司2023年度建立完善合理内部控制体系并有效执行[1] - 公司2023年度所有重大方面得到有效内部控制[1] 其他 - 董事会对截至2023年12月31日内部控制制度有效性评价并出具报告[1] - 公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[1] - 监事会于2024年4月24日发表核查意见[2]