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金浦钛业:关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
金浦钛业金浦钛业(SZ:000545)2024-10-16 18:17

财务费用 - 公司2024年度财务与内控审计费用合计128万元,财报审计90万元、内控审计38万元[2][15] - 2024与2023年年报审计收费和内控审计收费均无增减[11] 人员数据 - 截至2023年末,中审亚太合伙人76人,执业注册会计师427人,签过证券服务审计报告的157人[3] 业务数据 - 2023年度业务总收入69445.29万元,审计业务收入64991.05万元,证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年度上市公司年报审计客户41家,收费6806.15万元;挂牌公司审计客户206家,收费3102.98万元[3] - 2023年度本公司同行业上市公司审计客户18家,同行业挂牌公司审计客户100家[3] 风险保障 - 2023年度职业风险基金7694.34万元,职业责任保险累计赔偿限额40000万元[4] 合规情况 - 中审亚太近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次,16名从业人员受相应处罚[5] 人员业绩 - 项目合伙人董娟等近三年签署上市公司审计报告各2家[6] - 项目质量控制复核人马玉婧复核6家上市公司及39家新三板挂牌公司审计报告[6] 后续事项 - 本次续聘尚需股东大会审议通过生效[16]