伟时电子(605218) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计伟时电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与日期 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 报告签字盖章日期为2025年3月14日[8] 历史记录 - 2013年12月10日有8811.5万元相关记录[9]
财务审计 - 审计伟时电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与日期 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 报告签字盖章日期为2025年3月14日[8] 历史记录 - 2013年12月10日有8811.5万元相关记录[9]