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超声电子(000823) - 内部控制自我评价报告
超声电子超声电子(SZ:000823)2025-03-19 18:31

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.05%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.73%[4] 财务报告内控缺陷标准 - 一般缺陷:合并报表净资产总额错报金额<上一年度末净资产的0.3%或绝对金额小于600万元[9] - 重要缺陷:上一年末净资产的0.3%≤错报金额<上一年度末净资产的1%或绝对金额≥600万元<2000万元[9] - 重大缺陷:错报金额≥净资产的1%或绝对金额≥2000万元[9] 非财务报告内控缺陷标准 - 一般缺陷:合并报表净资产总额金额<上一年度末净资产的0.25%或绝对金额小于500万元[11] - 重要缺陷:上一年末净资产的0.25%≤财产直接损失金额<上一年度末净资产的0.5%或绝对金额≥500万元<1000万元[11] - 重大缺陷:金额≥上一年末净资产的0.5%或绝对金额≥1000万元[11] 内控情况总结 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12]