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超声电子(000823) - 内部控制审计报告
超声电子超声电子(SZ:000823)2025-03-19 18:32

审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他 - 审计报告日期为2025年3月18日[9]