索菱股份(002766) - 2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
审计机构续聘 - 2024年9月25日董事会审议通过续聘尤尼泰振青为2024年度审计机构[1] - 2024年10月15日股东大会审议通过续聘尤尼泰振青为2024年度审计机构[2] 审计机构情况 - 2024年末尤尼泰振青合伙人42人、注册会计师217人、签过证券服务审计报告注会37人[4] - 2024年初尤尼泰振青分支机构22家,年度设立和撤销均为0家[4] - 2024年尤尼泰振青收入总额(未经审计)12002.45万元,上市公司审计客户5家、挂牌公司审计客户17家[4] - 2024年尤尼泰振青上市公司审计收费674万元、挂牌公司审计收费285.44万元[4] - 2024年尤尼泰振青本公司同行业上市公司审计客户2家、挂牌公司审计客户9家[4] 审计人员情况 - 项目合伙人李力近三年签或复核上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告11份,受财政部警告行政处罚1次[5][7] - 签字注册会计师刘强强近三年签或复核上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告1份,签IPO申报审计报告3份[5] 审计进程 - 尤尼泰振青审计小组2024年11月进公司审计,2025年3月7日提交无保留意见审计报告[9]