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密封科技(301020) - 2024年度内部控制审计报告
密封科技密封科技(SZ:301020)2025-03-20 19:02

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月19日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[5]