胜利股份(000407) - 内部控制审计报告
审计相关 - 大信会计师事务所审计胜利股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月20日[7] 内控责任与结论 - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 大信会计师认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
审计相关 - 大信会计师事务所审计胜利股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月20日[7] 内控责任与结论 - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 大信会计师认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]