紫江企业(600210) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海紫江企业集团股份有限公司2024年内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额相关 - 涉及金额为人民币15900万[8] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[7]
财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额相关 - 涉及金额为人民币15900万[8] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[7]