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广东宏大(002683) - 2024 Q4 - 年度财报
002683广东宏大(002683)2025-03-27 18:45

公司基本信息 - 公司股票简称广东宏大,代码002683,上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是郑炳旭,注册地址在广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21楼[17] - 董事会秘书和证券事务代表均为郑少娟,联系电话020 - 38092888,传真020 - 38092800,邮箱hdbp@hdbp.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所 (http://www.szse.cn),媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),报告备置地点在公司证券保密部[19] - 公司统一社会信用代码为91440000190321349C,上市以来主营业务和控股股东无变更[20] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济风险,矿服和民爆业务与国家宏观经济运行关系密切[4] - 公司所在矿服、民爆及军品行业面临安全生产风险[5] - 公司防务装备板块转型升级面临较大不确定性和国家政策调整等风险[6] - 公司因矿服业务存在应收账款和合同资产余额较大的财务风险,外延式并购也可能使长期股权投资及商誉面临减值风险[7] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入136.52亿元,较2023年调整后增长17.61%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.98亿元,较2023年调整后增长25.39%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.45亿元,较2023年增长26.09%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17.76亿元,较2023年调整后增长25.87%[21] - 2024年末总资产196.52亿元,较2023年末调整后增长20.85%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产64.94亿元,较2023年末调整后增长0.37%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为21.91亿、33.33亿、37.47亿、43.80亿元[25] - 2024年非经常性损益合计5240.13万元,2023年为4556.17万元,2022年为6165.37万元[28] - 2024年公司营业收入136.52亿元,同比增长17.61%;营业利润13.70亿元,同比增长20.46%;归母净利润8.98亿元,同比增长25.39%[79] - 公司营业成本107.48亿元,同比增长16.56%;销售费用7532.48万元,同比增长8.08%;管理费用8.76亿元,同比增长32.77%;财务费用1.19亿元,同比增长36.73%[80] - 公司研发投入5.09亿元,较2023年的6.00亿元下降15.30%[80] - 公司经营活动产生的现金流量净额17.76亿元,同比增长25.87%[81] - 公司投资活动产生的现金流量净额 -28.54亿元,筹资活动产生的现金流量净额8.44亿元[81] - 公司现金及现金等价物净增加额 -2.36亿元,较2023年下降166.25%[81] - 报告期内公司营业收入合计136.52亿元,较2023年增长17.61%[84] - 报告期内公司营业成本为107.48亿元,较2023年度增长16.56%[82] - 报告期内公司管理费用为8.76亿元,较2023年度增长32.77%[82] - 报告期内公司财务费用1.19亿元,较2023年度增长36.73%[82] - 报告期内公司资产减值损失为6060.69万元,较2023年度减少22.81%[82] - 报告期内公司信用减值损失为4499.31万元,较2023年度减少23.14%[82] - 报告期内公司资产处置收益为162.22万元,较2023年度减少106.51%[82] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为17.76亿元,较2023年度增长25.87%[83] - 2024年销售费用75324822.49元,较2023年增长8.08%,因新增子公司[106] - 2024年管理费用876095162.73元,较2023年增长32.77%,因新增子公司、业务规模扩大等[106] - 2024年财务费用118997482.30元,较2023年增长36.73%,因贷款规模扩大[106] - 2024年研发费用429011987.00元,较2023年增长14.28%,因矿服板块加大投入[106] - 2024年研发人员数量1239人,较2023年减少5.99%,占比11.38%,较2023年降低3.67%[108] - 2024年研发投入金额508532531.43元,较2023年减少15.30%,占营业收入比例3.73%,较2023年降低1.44%[109] - 2024年经营活动现金流量净额1776044037.73元,较2023年增长25.87%,因加强销售收款[110] - 2024年投资活动现金流量净额 -2853914105.27元,较2023年减少934.07%,因投资并购和购买理财支出增加[111] - 2024年筹资活动现金流量净额844031783.52元,较2023年增长208.76%,因扩大融资规模[112] - 2024年末固定资产2752200760.34元,占总资产比例14.00%,较年初增加0.83%,因并购企业和矿服板块加大设备投入[113] - 长期借款为41.85亿元,占比21.30%,较上期增加10.65%[114] - 交易性金融资产为14.13亿元,占比7.19%,较上期增加7.19%[114] - 应收款项融资为4.94亿元,占比2.51%,较上期增加0.47%[114] - 应付票据为5.75亿元,占比2.93%,较上期增加1.28%[114] - 应付股利为1.85亿元,占比0.94%,较上期增加0.86%[114] - 一年内到期的非流动负债为8.67亿元,占比4.41%,较上期减少5.17%[114] - 报告期投资额为9.48亿元,上年同期为7.28亿元,变动幅度为30.24%[117] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)本期公允价值变动为1275.77万元,本期购买金额为57.31亿元,本期出售金额为43.31亿元[115] - 境内外股票投资成本为1.21亿元,本期购买金额为1.21亿元,本期出售金额为1.38亿元,报告期损益为1597.40万元[119] - 公司报告期不存在衍生品投资[120] - 截至2024年12月31日,公司募集资金累计使用135,320.93万元,其中107,924.95万元投入募集资金项目,27,395.98万元用于补充流动资金[124] - 截至2024年12月31日,募集资金专户累计存款利息净额13,129.36万元,专户余额为52,154.50万元[124] - 矿山工程机械设备购置项目承诺投资总额147,139.39万元,期末累计投入107,924.95万元,投资进度73.35%[126] - 补充流动资金项目承诺投资总额29,613.9万元,期末累计投入27,395.98万元,投资进度92.51%[126] - 公司使用9,363.12万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金[127] - 截至2024年12月31日,公司剩余募集资金521,545,027.11元,221,545,027.11元存放于募集资金专户,300,000,000.00元用于购买短期保本型银行理财产品[127] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[128] - 公司报告期未出售重大资产[129] - 受行业宏观因素影响,募投项目投入进度较原计划放缓,矿山工程机械设备购置项目建设期由3年调至5年[126] - 募集资金总体使用比例为76.56%[124] - 2024年公司实现营业收入136.52亿元,归属于上市公司股东的净利润8.98亿元[141] - 2024年公司实现营业收入136.52亿元,同比增长17.61%;归母净利润8.98亿元,同比增长25.39%[155] - 2024年公司研发投入总额为50,853.25万元[157] 行业政策与市场环境 - 2024年国家强化矿服行业监管,出台《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024 - 2026年)》等政策[31] - 2024年我国原煤产量47.8亿吨,同比增长1.2%;十种有色金属产量7918.8万吨,同比增长4.3%,其中精炼铜产量1364.4万吨,同比增长4.1%[33] - 民爆行业发展目标是形成3到5家具有国际竞争力的大型民爆企业(集团),2025年混装产能占比达35%[42] - 2024年生产线无人化改造期限提前至2025年底,公司成全国首家乳化炸药无人化生产线标杆企业[42] - 2024年主要硝酸铵品种均价2596元/吨,同比下降17.40%[43] 矿服业务线数据关键指标变化 - 公司矿服业务在手订单逾300亿元[36] - 公司矿服业务中新疆、西藏营收分别同比增长96.09%、32.41%,海外市场营收同比增长43.66%[36] - 南宁马脚山矿无人驾驶项目使作业人员数量减少90%,矿车年度运营成本降低80%,年度二氧化碳排放量减少70%,综合设备运行效率提升20%[37] - 公司矿服业务国内外“双轮”驱动,转移富余产能至新疆建混装地面站,承接“一带一路”沿线国家矿服工程[35][36] - 公司研发“悟空爆破大模型”,经亿级数据训练,在特定领域任务中处理能力卓越[37] - 2024年公司矿服板块营收108.11亿元,突破百亿,在手订单逾300亿元[59] - 公司矿服业务采用工程施工总承包和专业分包模式,涵盖地质勘探等服务及增值服务[56] - 公司矿服业务以技术为核心,以市场占有率、营收规模等为考核指标,业绩持续稳步增长[60] - 2024年矿服业务板块营业收入108.11亿元,较上年同期89.35亿元增幅21.01%[79] - 露天矿山开采营业收入84.05亿元,同比增长25.86%,营业成本68.79亿元,同比增长25.64%[86] - 2024年矿山采剥及其他爆破服务分包成本40.23亿元,占营业成本比重37.43%,同比增加1.82%[97] - 报告期内,宏大工程营收108.43亿元,较上年度增长21.38%,净利润8.43亿元,较上年度上涨27.16%[133] - 报告期内,鞍钢爆破营收11.61亿元,较上年同期增长60.15%,净利润1.10亿元,较上年同期增长58.53%[134] - 2024年度,公司矿服板块营收108.11亿元,突破百亿[138] 民爆业务线数据关键指标变化 - 2024年公司合并工业炸药产能58万吨,位居全国前列,混装炸药许可产能33.6万吨,占比接近58%,超“十四五”规划目标[50] - 2025年2月公司收购雪峰科技21%股权完成过户,合并工业炸药产能从58万吨提升至69.75万吨[50] - 2024年民爆产品炸药产量下降1.9%,销量下降1.70%,产值下降4.5%[48] - 2024年内蒙、山西等5省份产能合计260万吨,内蒙炸药年产量61万吨,占行业总产量13.6%[48] - 2024年民爆生产企业集团整合至59家,前10家生产企业集团生产总值260.48亿元,占行业总产值62.47%[49] - 公司民爆业务坚持低成本战略,发挥集采优势,推进车间化改革降本增效[51] - 民爆业务覆盖生产、销售等环节,推动一体化服务模式,与矿服业务板块协同[61] - 2024年民爆板块营业收入23.09亿元,较上年同期22.82亿元增幅1.18%[79] - 工业炸药许可产能580000吨,产能利用率77.97%;电子雷管许可产能3334万发,产能利用率56.18%[86] - 公司工业炸药实际许可产能为58万吨,产能利用率为77.97%,其中固定线产能23.6万吨,利用率87.80%,混装产能34.4万吨,利用率70.60%[87] - 公司电子雷管产能为3334万发,产能利用率为56.18%,工业电雷管和导爆管雷管无生产[87] - 公司在证导爆管产能7000万米、起爆具产能200吨,报告期内均未生产[87][88] - 4家子公司更新生产许可证书,如宏大民爆新证书有效期为2022年4月29日至2025年4月29日[88] - 2024年民爆器材销售原材料成本10.28亿元,占营业成本比重9.56%,同比减少1.98%[97] - 公司收购宜兴市阳生化工有限公司及青岛盛世普天科技有限公司两家企业控股权,新增炸药产能8.2万吨,2025年2月完成对雪峰科技21%股份收购,炸药产能提升至69.75万吨[64][66