怡达股份(300721) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
审计委员会构成 - 公司第四届和第五届董事会审计委员会由3名成员组成,独立董事占比超二分之一[1] 2024年工作情况 - 召开8次审计委员会会议,涉及审计计划、报告审议等事项[2][3] - 与年审会计师沟通年度审计范围、计划等[4] - 监督天衡会计师事务所工作,认可其专业水准[4] - 审阅2023年度内部审计工作总结和2024年度工作计划[4] - 认为公司财务核算与报告体系完备,报告编制符合要求[5] - 协调部门与外部审计机构保持良好沟通[6] - 审查关联交易,认为正常未损害公司及股东利益[6] 内部控制情况 - 2024年积极优化内部控制体系,未发现重大和重要缺陷[6] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将持续关注多方面事项,促进规范运作[7]