苏 泊 尔(002032) - 内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威华振审计浙江苏泊尔2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 毕马威华振审计浙江苏泊尔2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]