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特 力A(000025) - 内部控制审计报告
特力A特力A(SZ:000025)2025-03-27 21:33

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[20] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷认定标准[24] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷认定标准[28] 内部控制评价结果 - 审计公司认为特力公司2024年末财务报告内控有效[9] - 公司自评未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][30][31] - 内控评价基准日至发出日无实质性内控重大变化[18] 其他 - 本年度内控缺陷定量认定以去年同期合并报表数据为基准[30] - 报告期内无其他内控相关重大事项[31]