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复旦张江(688505) - 复旦张江2024年度内部控制审计报告
复旦张江复旦张江(SH:688505)2025-03-27 22:17

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 审计报告日期为2025年3月27日[11]