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佳士科技(300193) - 内部控制审计报告
佳士科技佳士科技(SZ:300193)2025-03-28 17:13

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计佳士科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告编号为中兴华内控审计字(2025)第590009号[3] - 审计报告签章日期为2025年3月27日[8] 内控情况 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]