新联电子(002546) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计新联电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他 - 审计报告出具时间为2025年3月27日[9]
内部控制审计 - 审计新联电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他 - 审计报告出具时间为2025年3月27日[9]