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华阳集团(002906) - 2024 Q4 - 年度财报
002906华阳集团(002906)2025-03-28 19:55

公司基本信息 - 公司股票代码为002906,上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司注册地址和办公地址均为惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼,邮政编码为516005[18] - 董事会秘书姓名为李翠翠,证券事务代表姓名为陈静霞,联系电话和传真均为0752 - 2556885,电子信箱为adayo - foryou@foryougroup.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn,媒体名称及网址为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司统一社会信用代码为91441300195992483B,上市以来主营业务无变更[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入101.58亿元,较2023年的71.37亿元增长42.33%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.51亿元,较2023年的4.65亿元增长40.13%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.32亿元,较2023年的4.40亿元增长43.47%[23] - 2024年末总资产122.05亿元,较2023年末的94.53亿元增长29.12%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产64.57亿元,较2023年末的59.79亿元增长8.00%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为19.91亿元、22.03亿元、26.48亿元、33.16亿元[27] - 2024年非经常性损益合计1975.17万元,2023年为2456.50万元,2022年为2426.02万元[30] - 2024年研发投入8.31亿元,较上年同期增长28.94%,占营业收入的8.19%[51][62] - 2024年公司实现营业收入101.58亿元,较上年同期增长42.33%[58] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.51亿元,较上年同期增长40.13%[58] - 2024年扣非后的净利润6.32亿元,较上年同期增长43.47%[58] - 2024年公司营业收入为101.58亿元,较2023年的71.37亿元增长42.33%[71] - 2024年汽车电子业务收入76.03亿元,占比74.85%,同比增长57.55%;精密压铸业务收入20.65亿元,占比20.33%,同比增长24.39%[72] - 2024年国内地区收入86.60亿元,占比85.26%,同比增长57.32%;国外地区收入14.97亿元,占比14.74%,同比下降8.25%[72] - 2024年汽车电子业务毛利率19.20%,较上年同期下降1.75%;精密压铸业务毛利率25.67%,较上年同期下降0.44%[74] - 2024年国内地区毛利率19.59%,较上年同期下降1.54%;国外地区毛利率27.04%,较上年同期增长3.83%[74] - 2024年汽车电子销售量1506.48万套,同比增长60.39%;生产量1547.35万套,同比增长60.69%;库存量149.93万套,同比增长37.47%[75] - 2024年精密压铸销售量3.92亿件,同比增长8.47%;生产量4.13亿件,同比增长12.72%;库存量5239.60万件,同比增长69.62%[75] - 汽车电子营业成本61.43亿元,占比76.26%,同比增长61.03%;精密压铸营业成本15.35亿元,占比19.05%,同比增长25.13%;精密电子部件营业成本1.73亿元,占比2.15%,同比减少53.32%;LED照明营业成本1.43亿元,占比1.78%,同比增长32.93%;其他营业成本0.61亿元,占比0.76%,同比减少18.28%[79] - 销售费用2.61亿元,同比增长19.94%;管理费用2.09亿元,同比增长22.49%;财务费用0.30亿元,同比增长2252.62%,因汇兑损失增加;研发费用7.64亿元,同比增长26.19%[84][85] - 2024年研发人员数量2643人,较2023年的2333人增长13.29%,占比33.52%,较2023年下降1.11%[87] - 2024年研发人员中本科1563人,较2023年增长20.32%;硕士157人,增长44.04%;本科以下923人,下降0.22%[88] - 2024年研发人员年龄30岁以下1228人,较2023年增长13.49%;30 - 40岁943人,增长9.52%;40岁以上472人,增长21.03%[88] - 2024年研发投入金额831407820.90元,较2023年的644783190.76元增长28.94%,占营业收入比例8.19%,较2023年下降0.84%[88] - 2024年研发投入资本化金额67153752.72元,较2023年的39149864.21元增长71.53%,资本化研发投入占研发投入比例8.08%,较2023年增长2.01%[88] - 2024年经营活动现金流入小计8345607666.93元,较2023年增长32.95%;现金流出小计7755800498.48元,增长32.91%;现金流量净额589807168.45元,增长33.37%[90] - 2024年投资活动现金流入小计1568407803.79元,较2023年增长232.34%;现金流出小计2240483583.30元,增长42.42%;现金流量净额 - 672075779.51元,增长38.97%[90] - 2024年筹资活动现金流入小计141541039.15元,较2023年减少91.07%;现金流出小计304102476.57元,减少36.00%;现金流量净额 - 162561437.42元,减少114.64%[90] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 244080221.76元,较2023年减少153.85%[90] - 投资收益27062404.58元,占利润总额比例3.87%;公允价值变动损益4753974.85元,占比0.68%;资产减值 - 96830577.09元,占比 - 13.85%等[92] - 2024年末货币资金958,252,609.20元,占总资产比例7.85%,较年初减少4.89%[94] - 2024年末应收账款4,249,306,240.87元,占总资产比例34.82%,较年初增加2.70%,因营业收入增加[94] - 2024年末存货1,669,332,433.90元,占总资产比例13.68%,较年初增加0.14%,因营业收入增加[94] - 2024年末固定资产2,336,356,140.71元,占总资产比例19.14%,较年初增加0.74%,因扩充产能资产投入增加[94] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初数410,225,436.62元,期末数275,327,128.50元[97] - 应收款项融资期初数533,542,552.15元,期末数1,060,517,286.65元[97] - 报告期投资额903,483,583.30元,上年同期投资额656,750,073.45元,变动幅度37.57%[100] - 汽车轻量化精密压铸零部件项目报告期投入309,896,277.11元,累计实际投入468,914,673.82元[102] - 货币资金年末受限账面价值125,011.88元,因诉讼冻结;应收票据受限账面价值17,480,000.00元,应收款项融资受限账面价值168,770,806.67元,均因银行承兑汇票票据池质押[98] - 短期借款2024年末45,194,225.44元,占总资产比例0.37%,较年初减少0.51%,因归还部分短期借款;长期借款年末49,226,710.00元,占总资产比例0.40%,年初为0,因新增长期借款[95] - 截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金1,053,545,761.57元,其中以前年度累计使用593,171,594.74元,本报告期使用460,374,166.83元[107][108] - 截至2024年12月31日,募集资金监管专户余额195,290,839.76元,含未使用本金139,161,604.62元、待置换汇票金额35,541,895.43元、现金管理等净额20,587,339.71元[108] - 公司持有经批准转出理财未到期的募集资金200,000,000.00元[108] - 汽车轻量化部件产品产能扩建项目承诺投资70,293.91万元,调整后投资56,070万元,期末累计投入54,402.95万元,投资进度97.03%[110] - 华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目承诺投资57,688,8040.78元,调整后投资26,320.77万元,期末累计投入14,208.21万元,投资进度53.91%[110] - 智能驾驶平台研发项目承诺投资19,815,039.58元,调整后投资14,953.06万元,期末累计投入6,846.17万元,投资进度45.55%[110] - 华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目承诺投资52,241,825.73元,期末累计投入29,897.26万元,投资进度71.44%[110] - 承诺投资项目小计承诺投资200,000.00万元,调整后投资139,270.74万元,期末累计投入105,354.58万元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为汽车电子和精密压铸,所处行业为“汽车零部件及配件制造”[34] - 公司汽车电子业务产量本报告期为15,473,515,上年同期为9,629,391,同比增长60.69%;销售量本报告期为15,064,825,上年同期为9,392,827,同比增长60.39%[49] - 公司精密压铸(汽车零部件)产量本报告期为165,676,391,上年同期为106,992,701,同比增长54.85%;销售量本报告期为151,727,986,上年同期为104,555,664,同比增长45.12%[49] - 按整车配套,公司汽车电子产量本报告期为14,176,040,上年同期为7,807,448,同比增长81.57%;销售量本报告期为13,814,711,上年同期为7,535,707,同比增长83.32%[49] - 按售后服务市场,公司汽车电子产量本报告期为1,297,475,上年同期为1,821,943,同比减少28.79%;销售量本报告期为1,250,114,上年同期为1,857,120,同比减少32.69%[49] - 公司汽车电子业务围绕“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大领域提供配套产品和服务[42] - 公司精密压铸业务主要为铝合金、镁合金、锌合金精密压铸件等的研发、生产、销售,产品以汽车关键零部件为主要应用领域[48] - 公司汽车电子产销量提升主要因屏显示等产品产销量同比大幅增加[49] - 公司精密压铸(汽车零部件)产销量同比增加主要是汽车智能化相关零部件及高速高频连接器零部件产销量同比大幅增加[50] - 报告期内HUD产品出货量突破100万套、车载手机无线充电产品出货超400万套,座舱域控产品出货量超30万套[59] - 2024年公司汽车电子业务新突破大众汽车集团、上汽奥迪客户[61] - 2024年公司精密压铸业务铝合金业务新突破法雷奥、尼得科客户[61] 公司业务发展与战略 - 公司自2001年开始发展汽车电子业务,已成长为汽车电子平台化公司[38] - 公司精密压铸业务自2003年起步,已成为国内精密压铸行业最具竞争力的企业之一[41] - 公司推出基于高通芯片的舱泊一体域控和舱驾一体域控,VPD产品将于2025年量产[65] - 2024年公司在浙江长兴新建精密压铸零部件生产基地,当年投产并成为规上企业[68] - 公司有座舱域控、舱泊一体域控等多个研发项目,部分已量产,部分推出样机参与竞标[86] - 公司全资子公司华阳精机、华阳通用、华阳多媒体新设立多家子公司[80] - 公司设立长兴华阳精机有限公司扩充精密压铸业务产能,提升本地化服务能力,对报告期整体生产经营和业绩无重大影响[117] - 公司设立上海华阳智行科技有限公司加强汽车电子业务研发及