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宏达股份(600331) - 宏达股份2024年内部控制审计报告
600331宏达股份(600331)2025-03-28 19:55

审计信息 - [审计报告编号为川华信专(2025)第0138号][2][4] - [审计对象为四川宏达股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性][4] 责任说明 - [建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是宏达股份董事会的责任][5] - [注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷][6] 审计结论 - [宏达股份于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制][8]