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王子新材(002735) - 2024 Q4 - 年度财报
002735王子新材(002735)2025-03-28 20:35

公司基本信息 - 公司股票简称王子新材,代码002735,上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为王进军,注册地址和办公地址均为深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园,邮编518109[12] - 董事会秘书为白琼,联系电话0755 - 81713366,传真0755 - 81706699,邮箱stock@szwzxc.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn,媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司统一社会信用代码为91440300279344432Y,上市以来主营业务和控股股东均无变更[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入19.89亿元,较2023年增长12.15%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 6850.25万元,较2023年下降213.51%[16] - 2024年末总资产31.91亿元,较2023年末下降0.56%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.22亿元,较2023年末下降4.75%[16] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.80亿元、4.64亿元、4.69亿元、6.77亿元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1299.22万元,2023年为87.74万元,2022年为 - 242.86万元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为378.30万元,2023年为408.78万元,2022年为456.91万元[21] - 2024年公司营业总收入198,921.64万元,同比增长12.15%;归属于母公司净利润为 - 6,850.25万元,同比下降213.51%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 - 6,424.17万元,同比下降236.59%[48] - 2024年公司营业收入合计19.89亿元,同比增长12.15%[53] - 分行业来看,电子元器件收入4.54亿元,同比增长59.64%,增速最快;其他行业收入1.48亿元,同比下降33.43%[53] - 分地区来看,境内收入17.81亿元,同比增长21.18%;境外收入2.08亿元,同比下降31.54%[53] - 塑料包装营业成本9.70亿元,同比增长10.40%;军工电子营业成本1.55亿元,同比增长68.40%[55][60] - 电子元器件其他业务成本1242.85万元,同比增长334.56%[60] - 2024年公司营业成本合计16.55亿元,同比增长16.73%[60] - 2024年营业成本为16.55亿元,较2023年的14.18亿元同比增长16.73%[62] - 2024年薄膜电容产品主营业务成本为3.82亿元,占比23.09%,较2023年同比增长57.84%[62] - 2024年前五名客户合计销售金额为9.02亿元,占年度销售总额比例为45.37%[65] - 2024年前五名供应商合计采购金额为2.89亿元,占年度采购总额比例为20.95%[66] - 2024年销售费用为7251.06万元,较2023年同比减少14.58%[68] - 2024年管理费用为1.51亿元,较2023年同比增长23.11%[68] - 2024年财务费用为614.17万元,较2023年同比减少60.60%,主要系银行借款利息减少、利息收入增加及汇率波动导致[68] - 2024年研发费用为4639.06万元,较2023年同比增长7.38%[68] - 2024年研发人员数量185人,较2023年的191人减少3.14%;研发人员数量占比6.81%,较2023年的7.14%下降0.33%[71] - 2024年研发投入金额46390581.63元,较2023年的43202183.75元增长7.38%;研发投入占营业收入比例2.33%,较2023年的2.44%下降0.11%[71] - 2024年经营活动现金流入小计1454666377.00元,较2023年的1484801570.32元减少2.03%;经营活动现金流出小计1459338847.28元,较2023年的1386782350.94元增长5.23%[73] - 2024年投资活动现金流入小计803524377.64元,较2023年的10505368.16元增长7548.70%;投资活动现金流出小计1331860470.78元,较2023年的109757275.34元增长1113.46%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计403903509.61元,较2023年的1319386105.45元减少69.39%;筹资活动现金流出小计596782245.09元,较2023年的426581790.09元增长39.90%[73] - 2024年末货币资金301463730.62元,占总资产比例9.45%,较年初的1025692825.91元及占比31.97%下降22.52%[75] - 2024年末应收账款989386251.31元,占总资产比例31.01%,较年初的759021184.34元及占比23.66%增长7.35%[75] - 2024年末存货349586099.79元,占总资产比例10.96%,较年初的250026059.70元及占比7.79%增长3.17%[75] - 2024年末固定资产649820563.67元,占总资产比例20.37%,较年初的415648832.18元及占比12.95%增长7.42%[76] - 截至报告期末,受限资产合计账面余额100768718.96元,账面价值97696328.29元,主要为货币资金、应收票据和应收账款受限[79] - 报告期投资额为13.32亿元,上年同期投资额为1.10亿元,变动幅度为1113.46%[80] 行业市场规模情况 - 2024年中国塑料包装行业市场规模达约1.35万亿元,同比增长5.0%[24] - 2024年规模以上电子信息制造业实现营业收入16.19万亿元,同比增长7.3%,利润总额6408亿元,同比增长3.4%[25] - 2025年全国财政安排国防支出预算约1.78万亿元,同比增长7.2%[25] - 中国薄膜电容器市场规模由2018年的43亿元增至2023年的108亿元,年复合增长率为20.1%,预计到2029年将达287亿元,年复合增长率为17.8%[26] 公司业务相关情况 - 公司是塑料包装行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业,是首批执行欧盟RoHS标准的企业[27] - 公司获评“中国包装百强企业”“中国塑料包装行业30强企业”[27][32] - 公司在塑料包装领域与富士康、海尔等国内外行业知名客户建立长期合作关系[28] - 中电华瑞能为军方客户提供全方位技术服务,主要客户涵盖舰船总体设计等单位,正往航天、兵器等领域渗透[28] - 宁波新容是中国生产金属化电容器的专业厂家之一,与格力、海尔等国内外著名品牌建立长期业务伙伴关系[29] - 塑料包装行业上游原材料价格与石油价格高度相关,下游应用领域广泛[29] - 薄膜电容基膜占据材料成本的60 - 70%,是最重要的上游原材料[31] - 公司目前主要涉足塑料包装、军工电子、薄膜电容及其他业务,将军工电子和薄膜电容作为未来核心发展方向[32] - 公司坚持“研发驱动发展”战略,加大研发投入、扩充研发团队[33] - 原料1采购额占比9.46%,金额为7,796.38元,上一报告期为8,068.33元;原料2采购额占比11.71%,金额为8,574.15元,上一报告期为9,060.09元[38] - 能源采购价格占生产总成本超30%[38] - 截至2024年12月31日,塑料包装业务获授权专利58项,军工电子业务获授权专利57项,薄膜电容业务获授权专利82项[38] - 塑料包装膜设计产能23,000吨,产能利用率78.92%;塑料托盘设计产能18,000吨,产能利用率51.69%;塑料缓冲材料设计产能3,200吨,产能利用率28.25%;泡沫包装材料设计产能22,800吨,产能利用率80.34%;纸质包装材料设计产能9,500吨,产能利用率83.97%;薄膜电容器设计产能2,956万只,产能利用率79.78%,在建产能1,350万只[38][39] - 公司是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业,也是首批执行欧盟RoHS标准的电子产品塑料包装企业[39] - 公司获得“2015年京东方优秀供应商”“2016年鸿富锦精密电子优秀供应商”等荣誉[39] - 宁波新容引进德国和日本先进超薄蒸镀设备,主要产品符合国际标准,并通过多项产品认证[40][41] - 中电华瑞通过GJB9001C - 2017国军标质量管理体系认证[41] - 塑料包装业务新产品包装设计及配套包材送样最短72小时,常规产品24小时供货[42] - 薄膜电容业务按“专人专项模式”服务客户,制定多项销售服务制度[43] - 公司包装业务主要客户有富士康、海尔等,在巩固电子和家电包装市场领先地位基础上,拓展家具等包装市场[44] - 公司电容器产品应用于新能源汽车等多领域,与苏州汇川等建立合作,开拓比亚迪等新客户,开发金风科技等潜在客户[45] - 中电华瑞客户包括系统论证单位等,客户对产品要求高且有一定依赖[46] - 公司在传统塑料包装业务巩固领先地位,对板块实施战略性调整,增设海外子公司泰国天泰[48] - 公司在军工电子业务加大募投项目投入,构建产业新生态,新设立合资公司武汉瑞宽[49][50] - 公司在薄膜电容业务加大新兴市场投资,扩大生产规模,调整组织架构,计划打造次集团[51] - 生产方面按以销定产原则优化产品结构,提升质量和效率,控制费用支出[52] - 管理方面引进专业人员和理念,推进数字化建设,建立培训机制,完善报告制度[52] - 塑料包装产品产量54,654.67吨,销量82,362.87吨,收入11.64亿元[57] - 电子元器件-薄膜电容销量26,918,297.00个,同比增加42.63%[57] - 塑料包装-塑料托盘库存较上期增加39.98%,主要因期末备货增加[57][58] - 塑料包装-塑料缓冲材料库存较上期增加74.35%,主要因期末备货增加[57][58] 募集资金相关情况 - 2023年公司向特定对象发行股票募集资金92912.58万元,实际募集资金净额为91091.43万元[84] - 截至2024年12月31日,募集资金余额为10663.12万元[84] - 累计使用募集资金48509.09万元,累计使用比例为54.66%[84] - 变更用途的募集资金为0,变更用途的募集资金比例为0.00%[84] - 尚未使用的募集资金为10663.12万元,闲置两年以上的募集资金为0[84] - 2023年12月28日向特定对象发行股票用于薄膜电容器扩建升级项目,承诺投资69135.9万元,截至某时间已投资32802万元,占比39.3%[86] - 2023年12月28日向特定对象发行股票用于中电华瑞研发中心建设项目,承诺投资5834.44万元,截至某时间已投资390万元,占比7%[86] - 2023年12月28日向特定对象发行股票用于补充流动资金,承诺投资25000万元,截至某时间已投资23715.8万元,占比100%[86] - 承诺投资项目小计为99970.34万元,截至某时间已投资48509.9万元[86] - 合计投资金额为99970.34万元,截至某时间已投资48509.9万元[86] - 2024年1月22日公司变更中电华瑞研发中心建设项目实施地点,由租赁子公司武汉王子自有园区二期工程场地变更至新自有办公地址[86] - 2024年8 - 9月公司变更部分募投项目实施方式及增加实施地点,在中电华瑞研发中心建设项目原有实施地点基础上新增租赁子公司武汉王子自有园区二期工程场地[86] - 中电华瑞研发中心建设项目募集资金总投资金额保持5834.44万元不变,投资明细将根据变更后实际情况调整[86] - “中电华瑞研发中心建设项目”“补充流动资金”不直接产生收益,不涉及预计效益测算[86] - 项目可行性未发生重大变化,超募资金不适用[86] - 2024年8月29日和9月19日,公司分别审议通过将“中电华瑞研发中心建设项目”募集资金实施方式由借款5834.44万元变更为增资5834.44万元,增资后中电华瑞注册资本变为10834.44万元[87] - 2023年12月27日,公司同意使用募集资金