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康圣环球(09960) - 2024 - 年度业绩
09960康圣环球(09960)2025-03-28 22:35

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为人民币927568千元,较2023年的人民币967260千元减少4.1%[4][5] - 2024年公司毛利为人民币439563千元,较2023年的人民币451129千元下降2.6%;毛利率为47.4%,较2023年的46.6%上升0.8个百分点[4] - 2024年公司净亏损人民币60681千元,2023年净利润为人民币36447千元,净亏损率6.5%,同比下降10.3个百分点[4][7] - 2024年公司收入927,568千元,同比下降4.1%;年内亏损60,681千元,同比下降266.5%[27] - 2024年销售成本488,005千元,同比下降5.4%,主要因收入下降导致[35] - 2024年员工成本133,130千元,占销售成本27.3%,同比下降9.8%;原材料成本148,967千元,占比30.5%,同比下降14.0%[35] - 2024年综合毛利439.6百万元,同比下降2.6%,综合毛利率为47.4%,同比增长0.8个百分点[36] - 公司2024年整体经营业绩为15740万元,较2023年的14330万元增长9.8%[38] - 其他收入及收益从2023年的13810万元降至2024年的12050万元,因去年同期收到2710万元政府补贴[39] - 销售及营销开支从2023年的30780万元减少8.3%至2024年的28220万元[40] - 行政开支从2023年的10560万元减少5.1%至2024年的10030万元[41] - 研发成本从2023年的10530万元增加0.4%至2024年的10580万元,占收入比例为11.4%[42] - 其他开支从2023年的1910万元增长511.3%至2024年的11690万元[43] - 融资成本从2023年的800万元增加38.0%至2024年的1110万元[44] - 所得税开支从2023年的690万元减少34.7%至2024年的450万元[45] - 现金及现金等价物从2023年的147280万元减少74.1%至2024年的38160万元[50] - 截至2024年12月31日,资本负债比率为12.8%,借款总额为35500万元,股本及储备总额为278400万元[52] - 2024年收入为927,568千元人民币,2023年为967,260千元人民币,同比下降约4.1%[68] - 2024年年内亏损60,681千元人民币,2023年利润为36,447千元人民币[68] - 2024年母公司普通权益持有人应占每股亏损5.77分,2023年每股盈利4.31分[68] - 2024年非流动资产总值为1,528,339千元人民币,2023年为960,630千元人民币,同比增长约59.1%[69] - 2024年流动资产总值为2,246,527千元人民币,2023年为2,708,579千元人民币,同比下降约17.1%[69] - 2024年流动负债总额为854,445千元人民币,2023年为743,771千元人民币,同比增长约14.9%[69] - 2024年非流动负债总额为96,063千元人民币,2023年为30,457千元人民币,同比增长约215.4%[70] - 2024年资产净值为2,824,358千元人民币,2023年为2,894,981千元人民币,同比下降约2.4%[70] - 截至2024年12月31日,公司总营收为927,568千人民币[87] - 截至2024年12月31日,公司除税前亏损为56,190千人民币[87][88] - 2024年来自客户合约的总收入为927,568千元,2023年为967,260千元[92] - 2024年临床检验服务收入为882,912千元,2023年为940,867千元;2024年研发项目检测服务及其他收入为44,656千元,2023年为26,393千元[92] - 2024年已计入年初合约负债结余之已确认收入为3,761千元,2023年为6,629千元[92] - 2024年已提供服务成本为488,005千元,2023年为516,131千元[95] - 2024年研发开支为105,799千元,2023年为105,337千元[95] - 2024年银行利息收入为 - 82,440千元,2023年为 - 80,122千元[95] - 2024年融资成本为11,088千元,2023年为8,034千元[95] - 2024年预期信贷亏损模式下金融资产的减值亏损为71,209千元,2023年为1,238千元[95] - 2024年存货变为可变现净值的减值亏损为3,374千元,2023年为1,081千元[95] - 2024年即期所得税为4002千元人民币,2023年为8832千元人民币;2024年递延所得税为489千元人民币,2023年为 - 1957千元人民币;2024年年内税项开支总额为4491千元人民币,2023年为6875千元人民币[101] - 2024年除税前亏损为56190千元人民币,法定税率25%,按法定税率计算之税项为 - 14047千元人民币;2023年除税前利润为43322千元人民币,按法定税率计算之税项为10830千元人民币[101] - 2024年末集团在中国内地累计税项亏损为7058000元人民币,2023年为28115000元人民币;未确认递延税项资产的累计税项亏损2024年为33025000元人民币,2023年为12084000元人民币[101] - 2023年末期股息每股0.0284港元,合共约28000000港元,于2024年8月9日派付;董事会建议2024年末期股息每股0.0238港元[102] - 2024年用于每股基本亏损计算的已发行普通股加权平均数为946166949股,2023年为957994542股;2024年母公司普通权益持有人应占亏损为54588千元人民币,2023年利润为41286千元人民币[103][105] - 2024年每股基本亏损为5.77分人民币,摊薄亏损为5.77分人民币;2023年每股基本盈利为4.31分人民币,摊薄盈利为4.25分人民币[105] - 2024年物业、厂房及设备成本总计939288千元人民币,累计折旧为364224千元人民币,账面净值为575064千元人民币;2023年成本总计756094千元人民币,累计折旧为319061千元人民币,账面净值为437033千元人民币[106][107] - 2024年按公平值计入损益的金融资产总值为324441千元人民币,2023年为280482千元人民币[108] - 2024年贸易应收款项及应收票据总额为632,538千元,较2023年的627,830千元有所增加;预期信贷亏损拨备为128,327千元,较2023年的61,269千元大幅上升[109] - 2024年预付款项、按金及其他应收款项总额为98,957千元,较2023年的50,026千元显著增长[111] - 2024年定期存款总额为1,627,543千元,较2023年的562,450千元大幅增加;非即期定期存款年利率介乎2.45%至2.85%,即期定期存款年利率介乎2.02%至5.74%[114] - 2024年贸易应付款项及应付票据总额为178,018千元,较2023年的221,740千元有所减少[115] - 2024年其他应付款项及应计费用总额为330,523千元,较2023年的313,685千元略有增加[115] - 2024年合约负债总额为5,995千元,较2023年的11,924千元大幅减少[116] - 2024年计息银行借款总额为355,066千元,较2023年的152,900千元大幅增加;即期银行借款信用实际年利率为2.6 - 3.65%[117] - 2024年已发行及缴足普通股981,291,940股,较2023年的986,308,104股有所减少;库存股份44,184,500股,较2023年的32,003,000股有所增加[119] - 2024年末未行使购股权数目为3,403,936千份,加权平均行使价为每股0.17港元;2023年末未行使购股权数目为5,081,772千份,加权平均行使价为每股0.17港元[122] - 2024年行使购股权后已发行1,637,836股,加权平均行使价为5.97美分;2023年行使购股权后已发行9,777,820股,加权平均行使价为4.85美分[123] - 董事会建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.0238港元,2023年同期为每股0.0284港元[130] - 2024年公司在联交所购回13,321,000股份,总对价约19.8百万港元,6,257,000股已注销,7,064,000股持作库存股份[132] - 2024年已行使购股权于行使日期的加权平均股价为每股1.45港元,2023年为每股1.93港元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年血液学检测服务新增医院客户超160家[10] - 2024年感染领域病原體靶向測序項目銷量全年增幅超40%[11] - 2024年妇儿专科业务中产前筛查相关的无创DNA及无创plus检测业务占比达35%[11] - 2024年眼科检测新增11家三甲医院客户,完成全国13个省会级城市及其周边城市覆盖;风湿免疫检测临床合作送检医院突破250家;心血管检测新增获批质谱检测项目一类试剂备案13项,获批二类体外诊断试剂盒1个,建成临床质谱实验室共建5家;皮肤科业务开展132项医学检验项目[12] - 2024年免疫组库核心产品淋思康业务扩展到25个省超160家机构,收入同比增长近100%[15] - 截止2024年底,基准医疗旗下泌益检UriFind®完成8家医院的招采流程并开启正式销售[18] - 基准医疗旗下费益检®临床验证数据显示早诊敏感性98.1%,特异性91.7%,准确率97.3%[18] - 2024年集团科研服务及CRO业务实现合作医院及企业近两百家,海外业务拓展至多国家[19] - 2024年集团收到试验业务咨询200余项,新增合同及增项合同10个,新增合同金额约1800万元,库存合同金额超4700万元[20] - 截至2024年,旗下互联网医院“康圣友医”医生端邀约超300名医生入驻,副高以上职称医生占比达26%[21] - 2024年血液学检测收入585,108千元,占比63.1%;科研服务及CRO收入44,656千元,同比增长69.2%[30] - 2024年公司检测服务总计平均价格382元,检测量2,358千次,较2023年有所下降[31] - 2024年神經學檢測服務收入95.3百万元,同比减少1.3%;肿瘤检测服务收入21.7百万元,同比减少32.3%[32] - 2024年CRO及科研检测服务收入44.7百万元,较去年同期上涨69.2%,公司覆盖超200家医院及企业客户[33] - 截至2024年12月31日,血液病学检测分部收入为585,108千人民币[87] - 截至2024年12月31日,科研服务及CRO分部收入为44,656千人民币[87] - 截至2024年12月31日,常规检测分部收入为42,394千人民币[87] - 截至2024年12月31日,妇科相关疾病分部收入为53,881千人民币[87] 公司业务运营相关 - 2024年集团科研部门发表文章12篇(SCI收录5篇,中文核心期刊7篇),实现1项著作权授权,申请47项专利,24项授权,新增研发检测项目264项[13] - 2024年集团根据ISO15189:2022要求改版质量管理体系文件,组织内审员及新版文件体系培训10余次,各子公司均通过ISO15189现场评审[14] - 2024年集团旗下武汉康圣贝泰生物科技有限公司自主研发的健康人群免疫数据集在湖北华中文化产权交易所挂牌[16] - 2024年集团旗下武汉海希生物科技有限公司完成74种融合基因筛查及逆转录酶试剂盒开发,实现35项NGS试剂盒研发,完成率达91.4%,新增试剂盒满足95%以上医疗机构需求[17] - 集团推出的基于微单倍体的嵌合率检测试剂盒灵敏度