澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司内部控制审计报告 立信中联专审字[2025]D-0083号
审计信息 - 审计期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 审计报告编号为立信中联专审字[2025]D - 0083号[5] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[14] 内部控制 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[8]