嘉益股份(301004) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计嘉益股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 天健会计师事务所于2025年3月27日出具审计报告[8] 内控情况 - 嘉益股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]
审计相关 - 审计嘉益股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 天健会计师事务所于2025年3月27日出具审计报告[8] 内控情况 - 嘉益股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]