国义招标(831039) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计结果 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[9]
内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计结果 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[9]