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孚日股份(002083) - 内部控制审计报告
孚日股份孚日股份(SZ:002083)2025-04-07 20:02

财务审计 - 审计公司对孚日集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 会计师事务所执业证书发证于1998年12月28日,转制于2013年12月11日[14] - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[16]