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华鼎股份(601113) - 2024 Q4 - 年度财报
601113华鼎股份(601113)2025-04-09 18:35

公司基本信息 - 公司股票为A股,在上海证券交易所上市,简称华鼎股份,代码601113[20] - 公司法定代表人为郑期中[16] - 董事会秘书为张益惠,证券事务代表为葛美华,联系电话0579 - 85261479[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号,邮编322000[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙),办公地址在北京市西城区裕民路18号北环中心22层,签字会计师为郑玉梅、詹文豪[21] 报告期相关信息 - 报告期指2024年1月1日至2024年12月31日[14] 审计报告相关 - 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具标准无保留意见审计报告[6] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内公司召开10次董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名[119] - 年内召开董事会会议次数为10次,其中现场会议次数为0次,通讯方式召开会议次数为7次,现场结合通讯方式召开会议次数为3次[134] - 董事郑期中、刘劲松、郑扬等本年应参加董事会次数均为10次[134] - 2024年公司董事会共召开14次会议,涉及吸收合并子公司、变更经营范围、投资项目、财务报告等多项议案审议[132] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入75.21亿元,较2023年减少13.73%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.89亿元,较2023年增长206.27%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.54亿元,较2023年增长189.62%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.85亿元,较2023年末增长14.85%[23] - 2024年基本每股收益0.44元/股,较2023年增长214.28%[24] - 2024年加权平均净资产收益率13.80%,较2023年增加10.09个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为20.85亿、23.60亿、15.50亿、15.26亿元[27] - 2024年非经常性损益合计1.35亿元,2023年为3733.55万元,2022年为7.86亿元[29] - 2024年所得税影响额为 -7580.22万元,2023年为719.19万元,2022年为3825.71万元[29] - 2024年少数股东权益影响额(税后)为45.98万元,2023年为98.87万元,2022年为 -180.32万元[29] - 2024年公司实现营业收入75.21亿元,同比减少13.73%;归属上市公司股东的净利润为4.89亿元,同比增加206.27%;扣非后归属上市公司股东的净利润3.54亿元,同比增长189.62%;年末总资产为59.15亿元,同比下降6.52%[31] - 报告期内公司实现营业收入75.21亿元,同比减少13.73%,归属上市公司股东净利润4.89亿元,同比增加206.27%,扣非后归属上市公司股东净利润3.54亿元,同比增长189.62%,2024年末总资产59.15亿元,同比下降6.52%[48] - 销售费用4.49亿元,同比减少51.33%,管理费用1.87亿元,同比减少17.38%,主要因完成通拓科技出售不再纳入合并报表范围[50] - 财务费用 -899.35万元,同比减少149.50%,因贷款规模下降利息支出减少及汇兑收益增加[50] - 研发费用1.79亿元,同比增加19.18%,因本期研发投入增加[50] - 投资活动产生的现金流量净额 -10.72亿元,同比减少670.02%,因购建固定资产及购买理财产品增加[50] - 投资收益2786.47万元,同比增加5849.25%,因长期股权投资处置收益[50] - 公允价值变动收益339.63万元,同比增加1744.73%,因本期以公允价值计量的金融资产增加[50] - 货币资金本期期末数480310381.83元,占总资产比例8.12%,较上期期末变动-59.75%[68] - 交易性金融资产本期期末数643955345.82元,占总资产比例10.89%[68] - 应收票据本期期末数10501955.90元,占总资产比例0.18%,较上期期末变动186.60%[68] - 在建工程本期期末数140129026.45元,占总资产比例2.37%,较上期期末变动80.12%[69] - 使用权资产本期期末数131730002.65元,占总资产比例2.23%,较上期期末变动344.56%[69] - 合同负债本期期末数81258976.23元,占总资产比例1.37%,较上期期末变动50.47%[69] - 租赁负债本期期末数143365755.12元,占总资产比例2.42%,较上期期末变动1274.15%[69] 子公司相关变动 - 2024年7月公司完成出售子公司通拓科技100%股权,不再纳入合并报表范围[31][38] - 2024年12月公司完成对全资子公司五洲新材的吸收合并[33] - 公司出售子公司通拓科技100%股权,2024年7月完成工商变更登记,跨境电商板块不再纳入合并报表范围[105] 投资项目相关 - 公司投资建设两个新项目,“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”总投资9.5亿元,“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”总投资10.3亿元[32] - 2024年11月公司拟向控股股东真爱集团募集资金不超7.08亿元,用于“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”[34] - 年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目预计2026年竣工验收,总投资9.5亿元;年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目预计2029年竣工验收,总投资10.3亿元[90][100] - 2024年4月2日董事会审议通过拟投资建设“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”的议案[132] - 2024年4月25日董事会审议通过拟投资建设“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”的议案[132] - 拟投资建设“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”[139] 产品相关信息 - 公司锦纶丝达到Oeko—Tex®Standard 100瑞士信心纺织品针对婴幼儿产品的人类生态学要求,推出环保再生锦纶纤维产品并通过GRS认证[35] - 公司产品涵盖六大系列,有1000多个品种,可满足客户多元需求[39][42] 生产与销售模式 - 国产切片采购以年度合约模式为主,部分现货采购,每月采购量控制在合约量正负10%以内[41] - 公司生产有以销定产和以产定销两种模式,全流程作业标准化可追溯,提供定制化服务[41] - 公司产品通过销售办事处和外贸部门销往国内外,外贸产品主要销往南美洲、东南亚、欧洲等地[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业(化纤)营业收入58.76亿元,同比增加14.30%,营业成本50.51亿元,同比增加11.08%,毛利率14.05%,增加2.5个百分点[52] - 建筑业营业收入3016.23万元,同比减少71.41%,营业成本2782.75万元,同比减少71.29%,毛利率7.74%,减少0.38个百分点[52] - 电子商务营业收入15.09亿元,同比减少55.54%,营业成本10.91亿元,同比减少56.01%,毛利率27.74%,增加0.77个百分点[52] - 锦纶丝营业收入58.76亿元,营业成本50.51亿元,毛利率14.05%,营业收入比上年增14.30% [53] - 建造合同营业收入3016.23万元,营业成本2782.75万元,毛利率7.74%,营业收入比上年减71.41% [53] - 电子商务营业收入15.09亿元,营业成本10.91亿元,毛利率27.74%,营业收入比上年减55.54% [53] - 锦纶丝生产量30.39万吨,销售量30.09万吨,库存量1.75万吨,生产量比上年增17.56% [54] - 化工行业直接材料成本41.41亿元,占总成本67.12%,较上年同期增10.39% [56] - 零售行业商品成本10.91亿元,占总成本17.68%,较上年同期减56.01% [57] - 建筑行业建造成本2782.75万元,占总成本0.45%,较上年同期减71.29% [57] - 工厂直销营业收入587627.70万元,同比增加14.30%;自营平台营业收入3451.76万元,同比减少69.73%;外部线上平台营业收入147493.42万元,同比减少55.04%[98] - 工业(化纤)营业收入58.76亿元,毛利率14.05%,同比增加2.50%;电子商务营业收入15.09亿元,毛利率27.74%,同比增加0.77%;建筑业营业收入0.30亿元,毛利率7.74%,同比减少0.38%[96] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额18.69亿元,占年度销售总额24.85% [60] - 前五名供应商采购额29.08亿元,占年度采购总额47.13% [60] 研发投入情况 - 本期研发投入1.79亿元,占营业收入比例2.38% [62] 出售子公司影响 - 公司出售子公司通拓科技100%股权,处置亏损减少所得税费用7500万元并计入2024年度损益[66] 行业数据相关 - 2024年锦纶6民用长丝进口1.0万吨,较去年同期增加25.6%;出口24.1万吨,较去年同期增长17.3%[73] - 前纺长丝出口10.7万吨,同比增长15.2%;加弹丝出口13.4万吨,同比增长18.9%[73] - 2024年锦纶民用丝平均库存为18.2天,较去年同期的23.8天下降[75] - 2024年锦纶民用丝平均负荷90.4%,相比去年同期的82.2%上升[76] - 到2025年,规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%,行业研发经费投入强度达2%,企业经营管理数字化普及率达80%,关键工序数控化率达80%,绿色纤维占比提高到25%以上,生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上[79] - 到2025年,规模以上产业用纺织品企业工业增加值年均增长6%左右,行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%,循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%,非织造布企业关键工序数控化率达到70%[80] 公司技术与标准相关 - 公司主持制定国家级团体标准1项,行业标准4项,“浙江制造”标准2项,浙江省团体标准2项;参与制定标准共计44项[82] - 公司近年来承担国家火炬项目7项、国家重点研发计划1项、省级科技项目达50多项[83] - 公司拥有授权发明专利25项,实用新型专利4项,在申请发明专利7项,共计34项[83] 锦纶民用丝利润与供需情况 - 2024年锦纶民用丝中FDY上半年利润好,下半年压缩,POY利润好于FDY略逊于DTY[74] - 2024年锦纶民用丝中DTY因内外需求增长强劲、产能增长缓慢,全年供应偏紧[77] - 2024年锦纶民用丝中防晒需求热度下降,但圆机扩产使锦纶丝消耗量仍大幅增长[77] 产能利用率与产能调整 - 华鼎一、二、三厂区产能利用率分别为90%、93%、94%,五洲厂区PA6项目产能利用率85%,PA66项目在建6万吨预计2029年竣工,亚特新材、鼎特新材、江西集好产能利用率分别为82%、70%、15%[90] - 华鼎三厂区新增5000吨先进设备及生产线于2024年3月投产,2024年华一厂区减少1万吨产能,江西集好增加1万吨产能[93] 原材料采购情况 - 主要原材料切片采购量29.39万吨,耗用量29.50万吨,价格同比变动0.25%[94] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产 - 理财本期购买金额2052559069.44元,出售/赎回金额1412000000.00元,期末数643955345.82元[102] - 应收款项融资 - 银行承兑汇票期初数166599370.27元,其他变动 -35658851.18元,期末数130940519.09元[102] - 其他权益工具投资 - 权益投资期初数5680800.00元,出售金额5000000.00元,其他变动 -80800.00元,期末数600000.00元[102] 子公司财务情况 - 诸暨企业管理有限公司注册资本1000万元,持股比100%,总资产1874.08万元,净资产1859.29万元,净利润 - 42.49万元[106] - 宁夏开弦顺鼎合伙企业(有限合伙)注册资本2400万元,持股比83.33%,总资产93.48万元,净资产92.98万元,净利润 - 1.37万元[106] - 浙江亚特新材料有限公司注册资本16000万元,持股比100%,总资产86291.75万元,净资产60300.49万元,净利润12781.60万元[106] - 义乌市鼎特新材料有限公司注册资本6000万元,持股比100%,总资产12626.45万元,净资产6417.57万元,净利润30