*ST文投(600715) - 文投控股股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制情况 - 审计和董事会认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[8][13] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 评价范围单位资产总额占比99.78%,营收占比97.58%[18] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额、利润总额错报分重大、重要、一般缺陷[23] - 非财务报告内控损失金额分重大、重要、一般缺陷[24] 缺陷情况 - 报告期无财务、非财务报告内控各等级缺陷[24][25] 未来展望 - 报告期内控体系有效,下年度继续完善[25]