迪森股份(300335) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对迪森股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[2] - 审计公司发表内控有效性意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5]
内部控制审计 - 审计公司对迪森股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[2] - 审计公司发表内控有效性意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5]