江苏有线(600959) - 江苏有线2024年度内部控制审计报告(中兴华内控审计字(2025)第020018号)
审计情况 - 审计公司对江苏有线2024年12月31日财务报告内部控制进行审计[5] - 审计公司认为江苏有线该日在重大方面保持有效内控[9] - 审计报告编号为中兴华内控审计字(2025)第020018号[5] - 审计报告出具时间为2025年4月8日[13] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所注册资本8916万元[15] - 准予执业日期为2013年10月25日[16]
审计情况 - 审计公司对江苏有线2024年12月31日财务报告内部控制进行审计[5] - 审计公司认为江苏有线该日在重大方面保持有效内控[9] - 审计报告编号为中兴华内控审计字(2025)第020018号[5] - 审计报告出具时间为2025年4月8日[13] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所注册资本8916万元[15] - 准予执业日期为2013年10月25日[16]