四川黄金(001337) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计四川黄金公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 审计报告日期为2025年4月10日[9] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]
审计相关 - 审计四川黄金公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 审计报告日期为2025年4月10日[9] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]