苏常柴A(000570) - 董事会审计委员会关于2024年度报告、内部控制评价报告的书面审核意见
财务报告 - 公司对2024年末相关资产价值减值迹象评估分析[2] - 2024年度报告编制、内容和格式合规[2] - 报表公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流[2] 内部控制 - 公司出具《2024年度内部控制评价报告》[3] - 报告反映内控体系实际情况和有效性[3] - 公司财务及非财务报告内控均无重大缺陷[3]
财务报告 - 公司对2024年末相关资产价值减值迹象评估分析[2] - 2024年度报告编制、内容和格式合规[2] - 报表公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流[2] 内部控制 - 公司出具《2024年度内部控制评价报告》[3] - 报告反映内控体系实际情况和有效性[3] - 公司财务及非财务报告内控均无重大缺陷[3]