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天银机电(300342) - 2024年度内部控制审计报告
天银机电天银机电(SZ:300342)2025-04-11 18:03

审计相关 - 审计对象为天银机电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结论 - 天银机电于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[4]