盈建科(300935) - 2024年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立由股东大会等组成的治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 制定多项制度完善内部管理[8][9][10][12][13] 内部控制缺陷认定 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[14][15] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] 其他事项 - 公司依据规范体系开展内控评价工作[13] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与上年一致[13] - 报告期内无其他内控重大事项说明[19]