浙文影业(601599) - 2024年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷按税前利润错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占资产总额比例划分等级[16] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 内部控制评价报告基准日无未完成整改重要缺陷[18] 内控体系建设 - 本年度公司梳理修订内控制度,完善流程,内控体系运行良好[18] - 下一年度公司将结合战略深化内部控制体系建设[18]