浙文影业(601599) - 2024年度内部控制审计报告
浙文影业浙文影业(SH:601599)2025-04-11 19:04

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[7][8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]

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