安诺其(300067) - 2024年度内部控制审计报告
财务报告内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]
财务报告内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]