Workflow
幸福蓝海(300528) - 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
幸福蓝海幸福蓝海(SZ:300528)2025-04-11 20:05

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.eov.cn/ 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00451 号 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2024年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00451 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是幸福蓝海影视文化集团股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推 ...