蓝盾光电(300862) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为蓝盾光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错的可能,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]
审计相关 - 审计对象为蓝盾光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错的可能,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]