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嘉华股份(603182) - 天健会计师事务所关于公司内部控制审计报告
嘉华股份嘉华股份(SH:603182)2025-04-15 16:49

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… | | 第 3—6 | 页 | | (一)本所执业证书复印件 | ……………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件 | ……………………………………第 | 4 | 页 | | (三)注册会计师证书复印件 ………………………………第 | | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-159 号 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称嘉华股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...